一、安全隐患排查范围与方法
本次排查覆盖营业厅日常运营全流程,重点针对现金管理、设备运行、消防设施、安防系统四大领域。采用“三查三核”法:即查台账记录核规范性、查现场设备核运行状态、查制度执行核责任落实。特别对票据与现金分离管理、自助终端电路安全、监控设备完好率等关键环节进行专项检测,发现3类共12项潜在风险点。
二、自查重点与整改措施
自查工作聚焦以下核心内容:
- 安全台账完整性:核对9类台账记录,包括设备巡检、应急演练等
- 危险源可视化:完成6处警示标识更新,新增2处防滑提示
- 消防设施有效性:更换过期灭火器3具,补充应急照明装置
整改措施采用PDCA循环管理,建立隐患销号清单,实行闭环跟踪机制。
三、制度建设与责任落实
修订《营业厅安全管理规范》,完善三级责任体系:
- 公司安委会与区监管部门签订年度责任书
- 营业厅主任与分管领导签订专项承诺书
- 全员签订岗位安全责任状
同步推行安全积分制,将隐患排查纳入绩效考核。
四、阶段性成果与后续计划
截至2025年3月,实现连续安全运营892天,隐患整改率提升至98%。下一步将重点开展:
- 智能监控系统升级项目
- 季度全员应急演练轮训
- 客户流线安全优化改造
通过技术创新与管理优化持续筑牢安全防线。
本次安全隐患排查实现营业厅运营全流程覆盖,通过制度完善、技术升级、责任强化构建多维防控体系。后续将坚持预防为主方针,推动安全管理向精细化、智能化方向持续改进。
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